企业出口退税、海关稽查/估价 特许权使用费计征疑难问题研讨班

企业出口退税、海关稽查/估价 特许权使用费计征疑难问题研讨班

价格:联系客服报价

授课讲师:钟景松

讲师资历

培训时长 2天
授课对象
授课方式 内训

课程目标

课程大纲

时间地点:2019年11月29-30日 北京   12月21-22日 上海培训费用:3980 元/人(含培训教材、午餐、茶歇、讲义、合影等)课程特色:内容的实用性:讲授和分享出口退税、价格申报、特许权使用费自查等方面管理和实务操作技巧,对企业的出口退税、申报价格等提供切实的指导和帮助;讲解的实战性:以企业日常经营活动中实际发生的出口退税、价格稽查等众多典型案例来解析课程内容,以成功的经验解决学员实际工作中的难题;知识的系统性:把握企业出口退税、海关估价及特许权使用费自查中的难点和盲点,让学员在全程案例教学过程中,充分理解和掌握以上业务的正确操作。课程大纲:一、出口退(免)税的核心要素⒈出口退(免)税概念、依据⒉出口退(免)税范围、办法⒊出口退(免)税申报基本流程⒋ 出口退(免)税税务监管管理⒋生产企业出口退(免)税实务操作⒌外贸企业出口退(免)税实务操作⒍特殊出口货物退(免)税实务操作⒎出口退(免)税日常管理操作实务⒏2019年出口退(免)税新政解读⒐2019年出口退(免)税税务监管重点⒑2019年出口退(免)税海关监管重点……二、出口退(免)税常见风险及疑难⒈出口货物是否都可享受出口退(免)税⒉出口货物退(免)税的重要期限管理⒊逾期未申报(延期申报)如何处理⒋生产企业出口货物退(免)税计税依据⒌外贸企业出口货物退(免)税计税依据⒍ 出口退(免)税货物申报及证明联的修改7. 免于提供纸质出口货物报关单常见问题8. 货物流、资金流、单据流,三流不一致⒐ 出口退运货物相关政策规定及退运处理⒑ 出口退(免)税的交易模式及架构的设置⒒出口退税海关特殊监管区域的选择与运用⒓出口货物商品税号的合理选择与运用⒔出口货物价格申报与出口退税的关系⒕出口货物视同内销征税管理及计算、抵扣⒖出口退(免)税企业内部人员管理制度建设……三、海关价格稽查与企业自查/自报评估⒈全国海关价格稽查新动向与新特点⒉海关价格稽查的重点与作业核心流程⒊海关税收形势与企业价格申报风险⒋报关单填制改革中的“价格三个确认”⒌“价格三个确认”处置思路与风险防控⒍货物完税价格认定原则和操作注意事项⒎企业货物价格申报,海关审价的关注点⒏成交价格适用范围与企业的申报价格⒐海关稽查处罚认定和企业补税额度确定⒑海关稽查时效及企业罚补税款的核算⒒一般贸易货物进口海关审价相关案例解析⒓加工贸易货物内销价格申报与海关价格审核⒔如何界定价格申报不实、规避价格瞒骗⒕海关与企业对进出口货物价格争议解决途径⒖企业自查报告撰写及解释材料的准备⒗海关稽查企业应对及自查/自报体系建立……四、特许权使用费海关计征与转移定价⒈企业申报价格的海关与税务关注点⒉海关价格审核与企业转移定价制定⒊跨国企业关联交易与价格申报注意⒋企业价格申报常见问题剖析与解决⒌海关计征特许权使用费范围的界定⒍企业特许权使用费的申报时限认定⒎特许权使用费计征条件、条款的理解⒏特许权使用费销售要件的理解与认定⒐商标费、专利费、专有技术费海关计征⒑“轻度加工”的判断标准及条款理解⒒软件特许权使用费的认定和海关计征⒓特许权使用费的分摊原则与计算方法⒔“特许权使用费”计征与“协助”关系⒕特许权使用费计征与转移定价政策制定⒖特许权使用费统一支付与海关价格审核⒗特许权使用费协议签订、付汇与关务操作⒘企业非贸付汇与海关特许权使用费计征⒙技术许可/分销协议审核与海关价格质疑讲师介绍:王老师现任职于海关总署-上海海关学院,曾在上海海关工作,主要从事中国关务研究、咨询与培训工作,如HS编码专业审核、价格申报确认/特许权使用费/转移定价审核、AEO海关认证辅导、关务风险防控与内审、关务筹划与合规管理;同时为中国海关税收研究中心和关务研究中心专家组成员,中国海关学会会员。社会兼职:中国德国商会海关事务高级培训师、关务顾问;国内多家知名律师事务所、会计事务所海关事务顾问;同时利用自己的专业知识与实践经验为多家世界500强企业提供进出口事务的培训与贸易合规咨询工作。王老师长期致力于关务管理规律的总结和传播,他的培训亦是多年来不断学习和提炼的智慧凝结。王老师坚持选择对关务人员有针对性的实用内容,在培训过程中,精心设计大量案例,用形象通俗的语言来阐明相对枯燥的实务操作,内容扎实,形式活泼,深受学员喜爱。