培训时长 | 0 |
授课对象 | 税务总监、税务经理、税务专员等企业税务方面专业人员、财务总监、财务经理、财务主管等财务人员、总经理、 |
授课方式 | 内训 |
了解税务筹划的技巧及应对稽查的能力
1. 课程背景: “税”,当然交的越少越好!但是绝不能在税务检查时出问题! 可是,您面对的困难是:公司业务越来越多,客户、经营人员不配合,稽查人员花样百出,请顾问的费用比税费还高…… 本次课程将帮您系统合法的筹划税负,只缴必须缴的税;防范可能出现的税务问题和漏洞,不犯法;提高综合税务知识和能力,掌握话语权;与稽查人员的沟通顺畅而有成效。 2. 课程收益: l 全面掌握企业各个经营环节、税种的纳税筹划具体方法 l 建立企业税务风险控制体系、预测税务风险 l 了解常见的税务稽查方法和手段 l 掌握应对税务稽查的策略和技巧 3. 课程特色: 全程案例教学,通过讲师提问、案例讨论分享、讲师深度点评,让学员在专注思考中潜移默化转换思维,掌握现金流管理技能。完善现金管理体系,把握“现金为王”,快速掌握营运资本管理技巧,企业立即套用,轻松上手,实例解析常见问题和错误,避免弯路,为您开辟直道畅通无阻授。课方式:案例教学 + 案例讨论分享+讲师深度点评 + 现场咨询、辅导,互动分享及讲师点评时间超过40%。 4. 课程大纲: 第一模块:现金流量在企业财务管理中的重要性 一、税务筹划的相关知识 1. 税务筹划的动力机制 1) 降低税收成本 2) 实现涉税零风险 3) 获取资金时间价值 2. 税务筹划的本质:事前性、合规性、可行性 3. 税务筹划的主要内容 1) 合法节税 2) 合理避税 3) 税负转嫁 4. 税务筹划的基础 1) 相关法律、法规 2) 相关会计准则、制度 3) 风险控制与防范 二、税务筹划的平台及技术手段 1. 价格平台:转让定价的运用 2. 优惠平台:税收优惠的运用 3. 漏洞平台:政策遗漏的运用 4. 空白平台:政策未规定的运用 5. 弹性平台:税法幅度的运用 6. 规避平台:临界点的运用 7. 其他平台:减、免、退、抵免的运用 第二模块:税务筹划的策略技巧及案例分析 一、流转税的税务筹划及案例分析 1. 增值税:营改增的筹划、进项税和销项税、分散经营等 2. 关税:进口完税价格、保税制度、进料和来料加工的选择等 二、企业所得税的税收筹划与案例分析 1. 企业设立:公司类型、设立地点的选择等 2. 投资和融资:资金拆借、占用、租赁等 3. 销售环节:产品价格制定、销售返利等 4. 内部核算:存货计价、固定资产折旧、无形资产摊销等 5. 股权投资:持有收益、转让收益等 6. 税收优惠:行业优惠、定期减免税、加计扣除等 7. 企业重组:一般重组和特殊重组等 三、个人所得税的税收筹划与案例分析 1. 工资薪金:工资与劳务的转化等 2. 劳务报酬:分次、分项等 3. 奖金的发放:分月、集中发放等 4. 股息红利:股东拿工资还是股息等 四、财产、行为税的税收筹划与案例分析 1. 印花税:合同金额、人数等 2. 土地增值税:增量、收入、成本等 3. 综合案例分析 四、最新税收法规政策的变化 1. 流转税:增值税、营改增 2. 进出口税收:出口退税、关税 3. 企业所得税和个人所得税 4. 行为财产税:房产税、土地使用税等 5. 综合税收政策和税收征管企业财务运作的大框架 第三模块:企业税务风险分析及税务稽查的相关知识 一、企业税务风险分析 1. 传统的涉税观念和行为误区 2. 企业一般税务风险分析 3. 企业税务风险与税务稽查风险 二、税务稽查的相关知识 1. 我国税务稽查体系介绍 2. 税务机关如何选择税务稽查对象 3. 税务机关如何实施税务稽查 4. 税务机关如何对稽查结果进行审理 第四模块:稽查重点内容及应对 一、税务稽查的重点内容 1. 流转税的稽查重点及风险控制 2. 企业所得税的稽查重点 3. 个人所得税的稽查重点 4. 其他税种的稽查重点 二、企业税务风险管理 1. 企业应如何建立税务内控体系 2. 如何识别和评估企业税务风险 3. 企业经营决策中的税务风险控制 4. 国外税务风险评估方法介绍 5. 税务争议与协商 三、筹划、风险与税务稽查 1. 税务筹划的风险分析 2. 企业税务筹划与风险控制的平衡 3. 税务稽查的新动态 总结及答疑互动