《企业内部控制应用指引和评价指引》课程大纲

《企业内部控制应用指引和评价指引》课程大纲

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授课讲师:俞勤

讲师资历

培训时长 137
授课对象
授课方式 内训

课程目标

课程大纲

课程大纲课程大纲   前言   1. 企业内部控制规范体系框架   2. 企业内部控制规范体系内容   正文  (一)《企业内部控制应用指引》  第1号—第5号:内部环境类指引  第6号—第14号:控制活动类指引  第15号—第18号:控制手段类指引  1.企业内部控制应用指引第1号—组织架构   案例一、美的集团公司治理结构与内部机构图  2.企业内部控制应用指引第2号—发展战略  案例二、英特尔公司使命的改变  3.企业内部控制应用指引第3号—人力资源  4.企业内部控制应用指引第4号—社会责任  案例三、西安飞机国际航空制造股份有限公司2009年度社会责任报告  5.企业内部控制应用指引第5号—企业文化  案例四、法国兴业银行错误的企业文化  6.企业内部控制应用指引第6号—资金活动  筹资与投资业务内部控制目标;  筹资与投资业务常见的内部控制缺陷;  筹资与投资业务基本流程和关键风险点。  货币资金业务内部控制目标和常见的内部控制缺陷。  案例五、完达山股份有限公司筹资内部控制制度  案例六、神东煤矿营运资金内部控制  案例七、中国华源集团的信用危机  释例1:货币资金支出业务控制流程。  释例2:筹资与投资业务循环内部控制流程。  7.企业内部控制应用指引第7号—采购业务  采购与付款业务内部控制目标;  采购与付款业务常见的内部控制缺。  案例八、山东莱州矿业公司比价采购和招标采购  释例3:采购与付款业务循环内部控制流程。  释例4:供应商评审内部控制流程。  8.企业内部控制应用指引第8号—资产管理  固定资产管理内部控制目标;  固定资产管理常见的内部控制缺陷。  案例九、亚星集团公司存货内部控制缺陷  案例十、上海大众固定资产内部控制流程  案例十一、世通餐饮设备有限公司无形资产管理  释例5:生产与存货业务循环内部控制流程。  释例6:固定资产业务内部控制流程。  9.企业内部控制应用指引第9号—销售业务  销售与收款业务内部控制目标;  销售与收款业务常见的内部控制缺陷;  销售与收款业务基本流程。  案例十二、上海宝钢销售与收款业务的内部控制  释例7:销售与收款循环内部控制流程。  释例8:客户订单审核内部控制流程。  释例9:赊销业务内部控制流程。  释例10:赊销业务控制措施和管理制度流程。  10.企业内部控制应用指引第10号—研究与开发  案例十三、QD软件公司的研发风险管理与控制  11.企业内部控制应用指引第11号—工程项目  工程项目内部控制目标;  工程项目常见的内部控制缺陷。  释例11:工程项目风险内部控制流程。  释例12:工程项目决策内部控制流程。  12.企业内部控制应用指引第12号—担保业务  案例十四、武汉中山集团贷款担保呆滞案  13.企业内部控制应用指引第13号—业务外包  案例十五、同仁堂物流外包业务实施策略   14.企业内部控制应用指引第14号—财务报告  案例十六、企业财务报告内部控制缺陷  案例十七、企业财务报告分析案例  15.企业内部控制应用指引第15号—全面预算  案例十八、DGE股份有限公司全面预算管理制度   案例十九、山东航空集团实施全面预算管理系统  案例二十、管理类费用预算的编制  释例13:信达公司采用零基预算法编制2009年各项费用预算。   16.企业内部控制应用指引第16号—合同管理  案例二十一、DGE股份有限公司合同管理制度  17.企业内部控制应用指引第17号—内部信息传递   案例二十二、华普超市内部信息传递  18.企业内部控制应用指引第18号—信息系统 (1)业务流程图 :(2)管理活动示意图;(3)信息系统和信息处理流程   案例二十三、大连万达集团信息体统建设