《营改增政策解读及应对实务》

《营改增政策解读及应对实务》

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授课讲师:刘海军

讲师资历

培训时长 130
授课对象
授课方式 内训

课程目标

课程大纲

课程安排现行营改增背景与税改新动态1.2015年税收新动态及税务关注重点2.营改增后税务操作应注意六大原则?(1). 合理性原则理解与运用(2). 事前性原则理解与运用(3). 清晰性原则理解与运用(4). 差异化原则理解与运用(5). 风险可控原则理解与运用(6). 税收多角度理解原则与运用 现行营改增政策解读与实务操作1.营改增企业税收政策的主要变化2.营改增税率变化及其影响3.营改增中销项税额及进项税额的实务操作4.营改增纳税地点及时间的变化5.营改增变化对土地增值税改革的影响营改增税务筹划要点分析1.经营流程的梳理对降低税负的意义2.营改增对其拿地、开发、销售及未来的保有环节的税务影响3.审查有效的税收优惠政策并充分利用政策4.分开核算销售不同税率的项目以适用较低税率5.改革前进行税负评估以积极申请过渡性政策支持营改增改革下企业的税务风险1.营改增实施前期短期内收入和利润下滑带来的税务风险2.营改增后进项税额应该抵扣而未抵扣的税务风险3.营改增后丢失发票风、失控发票、滞留发票、虚开发票的税务风险4.案例分析:善意恶意取得增值税发票税务处罚与应对措施5.营改增对传统营销模式的冲击及引起的税务风险营改增应对的前期工作指点1.财务部门的营改增培训及必要的税务部门设置2.进行企业信息系统改造并关注与税务机关发票管理系统衔接问题3.营改增改革后跨期项目的应对处理4.营改增改革后采购销售合作的应对处理