培训时长 | 2天 |
授课对象 | 企业财务总监、财务经理、税务总监、税务经理、办税人员及财会人员等 |
授课方式 | 内训 |
● 了解当前的税收最新政策并准确运用 ● 掌握企业运营中常见的疑难业务税收风险防范技巧 ● 掌握特殊业务的账务与税务处理 ● 准确把握税收政策并运用
第一讲:当前征管形势与企业面临的税务风险 一、目前企业所得税政策回顾 1. 金税三期与发票系统升级及检查力度的提升 2. 国地税合并与严征管 3. 纳税信用与黑名单 4. 稽查双随机与一案双查 5. 重大违法案件公布与多部门联合惩戒 6. 增值税申报与票表税比对 7. 社会保险移交税务部门征收 案例:严征管被处罚或对企业出现影响的案例分享 互动:一人有限责任公司、农村合作社缴纳企业所得税?个人所得税? 第二讲:年度企业所得税主要新政深度解析 1. 《企业所得税税前扣除凭证管理办法》深度解析 2. 公益性捐赠支出企业所得税税前结转扣除政策深度解析 3. 企业职工教育经费税前扣除比率提高到8%新政深度解析 4. 新购进的设备器具等固定资产单位价值不超过500万元允许一次性税前扣除深度解析 5. 责任保险企业所得税税前扣除新政深度分析 6. 企业所得税资产损失税前扣除资料留存备查新政深度解析 7. 延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限政策深度解析 8. 集成电路生产企业有关企业所得税优惠政策深度解析 9. 服务贸易技术先进型服务企业所得税优惠政策扩围新政深度解析 10. 进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围深度解析 11. 研发费用加计扣除比例提高到75%新政深度解析 12. 取消委托境外研发费用加计扣除限制新政深度解析 13. 简化企业所得税优惠政策办理新政深度解析 案例:各类政策对应案例分享 互动:针对各类政策各企业遇到情况讨论 第三讲:收入的合法确认 1. 企业所得税下“收入”解读 1)收入类型分析 2)明股实债的所得税处理 3)转增股本涉及所得税的处理 2. 违约金、赔偿金收入的纳税鉴定 3. 微信、支付宝等支付方式控制 4. 不按投资比例分配的股息、红利的处理 5. 增值税、所得税的视同销售行为 6. 分期收款方式销售分析 案例:各类特殊业务涉及税务处理的分享 第四讲:人工费用相关事务调整及税收风险控制 1. 工资薪酬制定原则 2. 工资薪酬管理的风险分析 3. 工资薪酬管理风险示例分析 4. 工会经费管理分析 5. 教育经费管理分析 6. 佣金管理分析 7. 私车公用的管理方法 8. 差旅津贴的处理办法 9. 通讯费用的处理方法 10. 班车管理办法 11. 会议费处理办法 案例:员工旅游的案例分享 案例:销售佣金案例分享 互动:对教育经费的处理讨论等 第五讲:融资活动的税务风险及合规操作 1. 向金融企业融资 2. 向关联方融资涉税问题 3. 向个人集资(或个人向银行贷款转企业使用) 4. 向非关联企业融资 5. 融资顾问费 6. 企业集团统借统还 7. 委托贷款 8. 企业间无息借贷的税务风险与规避 9. 出资不足股东借款的纳税调整 10. 向个人股东借款的涉税问题 案例:出资不足涉税案例分享 互动:目前向个人股东借款企业如何处理,及面临的税务风险 第六讲:资本交易涉税合规操作 1. 抽逃出资的税收风险 2. 转让股权的涉税处理,对应的转让资产的涉税风险 3. 股息红利分配的涉税处理 4. 减资、撤资的涉税处理 5. 企业合并分立中的税收 案例:转让股权与转让资产案例分享