2014年税收稽查应对策略及重点稽查业务解析

2014年税收稽查应对策略及重点稽查业务解析

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授课讲师:叶建平

讲师资历

培训时长 209
授课对象
授课方式 内训

课程目标

课程大纲

主要内容一、2014年税务稽查工作重点及业务解析1、税务稽查风险的根源六大管理缺失六种管理方式六大风险根源2、2014年税务稽查工作重点及相关业务解析二、企业常用的偷税方法1、隐匿收入的二十种方法2、虚增成本的十种方法3、利用关联企业的偷税方法4、其他偷税方法三、税务机关的查账方法1、纳税评估2、核查异常账项3、核查收入项目4、核查成本费用项目5、税务约谈法6、电子数据控制法7、税务机关查大案的五大手段四、税务稽查的三十个突破口五、税收稽查风险整体解决方案1、六个真实应对案例看整体解决方案的构成2、提高企业税收业务处理能力税收文件资料的收集和管理方法税收政策的阅读理解方法灵活、准确的应用税收政策筹划方法税收风险控制日常化的具体方法    3、熟悉与稽查相关的税收法制,合理保护自身权益(阅读)(1)税务机关的税收稽查权力(2)纳税人的权利(3)企业配合稽查的义务及法律责任(4)偷税与偷税罪的区别与处理(5)与税务机关发生业务分歧的税务处理方法(6)税务行政复议的基本规定(7)税务听证的基本规定(8)行政诉讼的基本规定(9)行政处罚法的基本规定(10)国家赔偿的基本规定4、做好企业税收规划,规避稽查风险(1)公司管理架构与企业税收管理(2)经营理念与企业税收管理(3)税务筹划方案设计与选择(4)商业模式与税收管理六、税务稽查现场接待及分歧处理技巧1、日常基础工作的三原则2、接待态度的四准则3、防范举报的四个关键4、接受稽查前应准备的九件事5、稽查接待的四个技巧6、涉税资料提供三个方法7、稽查底稿核对的两个要求8、稽查意见反馈的五个要点9、稽查结果的有效控制两手段